单位名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心)
单位负责人:郝亚琼
财务负责人:张俊利
编制人:黄艳丽
报送日期:2024年9月
1
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
4
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心)
成立于1959年8月,为鄂尔多斯市卫生健康委员会直属二级单位。我
院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作;
承担妇幼保健、计划生育信息管理工作;开展妇幼保健计划生育方面
的宣传工作;承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、
培训监督、信息统计工作;开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、
儿科临床、儿童康复科门诊、住院业务,为我市妇女儿童提供专业的
医疗服务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括党务部、行政事务部、
人力资源部、财务部、医务部、院感部、护理部、质控部、信息部、
保健部、事业发展部、医学装备部、后勤保障部及儿科、儿保科、儿
童康复科、孕产保健科、妇保科、中医科、体检科、功能科、检验科、
药剂科等科室,成为集预防、医疗、保健、康复、健康教育、优生优
育、计划生育技术服务等功能于一体的妇幼保健计划生育医疗机构。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位
共计1家,具体包括:鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健
计划生育服务中心)。本单位无下属单位。
详细情况见表:
5
本单位无下级预算单位
三、2023年度单位主要工作完成情况
(一)坚持党建引领,始终在政治建设上树成效
公益一类事业
单位
坚定正确方向,保持政治定力。深入学习近平新时代中国特色社
会主义思想,认真贯彻落实党的二十大精神,严格执行“第一议题”
制度,讲党课、强学习、找差距、抓整改,截至11月底召开党委会31
次,党委理论中心组学习13次,党的二十大专题研讨3次,主题教育
动员部署会1次,主题教育专题研讨2次。二是强化理论武装,凝聚
奋进力量。聚焦主题主线,读原著、学原文、悟原理,坚持党组中心
组学习会、集中学习、支部学习等制度,利用学习强国开展常态化学
习,同时建设党建走廊,开展“书香妇幼”、诵读红色经典等文化活
动。在潜移默化中提升党员干部的标准要求,荡涤思想境界,涵养干
事创业的精气神。三是坚持民主理念,汇聚发展合力。落实好“三会
一课”制度,通过鄂尔多斯先锋小程序平台认领微心愿,开展学雷锋、
5.12 护士节、特殊儿童过六一等形式多样的主题党日活动。运用好“例
题效应”,选树优秀共产党员,评选最美人物,巩固和发展了心齐气
顺劲足的干事氛围。
6
(二)找准职责定位,始终在公共卫生项目上显担当
市妇幼保健院始终将公益性放在首位,将政府指定的各项公共卫
生服务作为重点工作来抓,作为常态工作来管。今年完成全市无创产
前基因检测4347例,其中阳性45例,完成新生儿遗传代谢性疾病检
测11865 例,其中疑似阳性84例,完成新生儿遗传性耳聋基因检测
12293 例,其中阳性743例。完成市直8所中小学体检12015例。
作为全市两癌筛查质控中心,我院还立足属地,承接康巴什区的
两癌筛查工作,已完成全年筛查任务,其中宫颈癌筛查2124例,完成
率106.2%,乳腺癌筛查2132例,完成率106.6%。今年共接种HPV疫
苗10281 针次。作为全市的阴道镜质控基地,全年共质控阴道镜病例
200 例。
(三)聚焦主责主业,始终在业务工作上做加法
2023 年,市妇幼保健院积极推行“大部制”改革,将妇幼保健机
构长期以来“按功能划分”的服务体系改为“按人群划分”,持续推
进儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部三大部的融合发展,不断细
化二级学科,完善各科室亚专业建设。
(四)围绕中心大局,始终精准服务高质量发展
完善微信公众号预约挂号、查看报告等功能,方便群众预约挂号、
就诊、缴费、取药、信息查询等。购买手麻、输血、危机值管理等系
统,将新购置的检验、体检、放射等设备接入HIS系统,对接上级卫
生部门,进一步优化诊疗流程,方便患者就诊就医。市妇幼保健院将
中医作为提升医院综合实力和服务能力的重要手段,将中医的针灸、
7
推拿、中草药、穴位贴敷等诊疗项目在产科、妇科、儿科、儿保科等
领域全融入,走出了一条“妇幼健康加中医药”的特色之路。致力于
为全市妇女儿童提供“简、便、验、廉”的中医药医疗保健服务。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心) 2023年度收入、支出决算总计 8,417.39万元。与年初
预算相比,收、支总计各增加3,194.84万元,增长 61.17%,变动原
因:其中:财政拨款收入增加,包括人员经费、设备购置经费、无创
产前基因、新生儿遗传代谢病和新生儿耳聋基因检测项目、2023年市
级人口和计划生育目标责任制考核补助资金、2023年中央基本公共卫
生服务补助资金(第二批)、2023年中央医疗服务与保障能力提升(公
立医院综合改革)补助资金等;医疗业务收入增加,事业收入增加。
与上年决算相比,收、支总计各增加 1,070.55万元,增长 14.57%。
其中:财政拨款收入增加,包括人员经费、手麻、输血、危急值应用
系统、2022年中央财政基本公共卫生服务补助、2023年参与新冠病毒
感染救治人员补助资金、市直医疗卫生机构春节慰问金等;医疗业务
收入增加,事业收入增加。
(一)收入决算总计 8,417.39万元。包括:
1.本年收入决算合计 8,368.77 万元。与上年决算相比,增加
1,179.92 万元,增长16.41%,变动原因:其中:财政拨款收入增加,
包括人员经费、手麻、输血、危急值应用系统、2022年中央财政基本
8
公共卫生服务补助、2023年参与新冠病毒感染救治人员补助资金、市
直医疗卫生机构春节慰问金等;医疗业务收入增加,事业收入增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,减
少 151.51万元,减少 100.00%,变动原因:事业收入结转入结余分配。
3.年初结转和结余48.62万元。与上年决算相比,增加42.14万元,
增长650.31%,变动原因:年初结转和结余有:重大传染病防控经费8
万元,疫情防控人员补助、后勤保障经费20万元,两癌防治项目经费
3 万元,公共卫生医疗保健项目经费鄂尔多斯9万元,艾梅乙工作补助
经费5.37万元、孕前优生经费3.25万元。
(二)支出决算总计 8,417.39万元。包括:
1.本年支出决算合计 8,172.76万元。与上年决算相比,增加874.53
万元,增长11.98%,变动原因:其中:财政拨款支出增加,包括人员
经费、手麻、输血、危急值应用系统、2022年中央财政基本公共卫生
服务补助、2023年参与新冠病毒感染救治人员补助资金、市直医疗卫
生机构春节慰问金等;医疗业务支出增加,事业支出增加。
2.结余分配 119.09万元。结余分配事项:包含本年结余和年初结
转结余。与上年决算相比,增加119.09万元,较上年决算增加119.09
万元,变动原因:本年医疗收支增加,导致结余分配增加。
3.年末结转和结余 125.55万元。结转和结余事项:重大传染病防
控经费8万元、两癌防治项目经费74.63万元、公共卫生医疗保健项
目经费鄂尔多斯9万元、艾梅乙工作补助经费8.05万元、孕前优生经
费13.45 万元、婚前医学检查费3.19万元、0-6岁儿童先心病检查费
9
9.21 万元。与上年决算相比,增加76.93万元,增长158.22%,变动
原因:两癌防治项目经费71.63万元、艾梅乙工作补助经费2.68万元、
孕前优生经费10.02万元、婚前医学检查费3.19万元、0-6岁儿童先
心病检查费9.21万元、疫情防控人员补助、后勤保障经费发生使用减
少20万元。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划
生育服务中心) 2023年度本年收入决算合计 8,368.77万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 5,794.15万元,占 69.24%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 2,499.67万元,占 29.87%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 74.95万元,占 0.90%。
10
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划
生育服务中心) 2023年度本年支出决算合计 8,172.76万元,其中:
本年基本支出 4,796.96万元,占 58.69%;
本年项目支出 3,375.80万元,占 41.31%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
11
图表 1
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心)2023年度财政拨款收入、支出决算总计 5,794.15万元,
与年初预算相比,收、支总计各增加2,351.60万元,增长68.31%,变
动原因:本年财政拨款增加,人员经费、手麻、输血、危急值应用系
统、2022年中央财政基本公共卫生服务补助、2023年参与新冠病毒感
染救治人员补助资金、市直医疗卫生机构春节慰问金等;与上年决算
相比,收、支总计各增加321.22万元,增长5.87%,变动原因:人员
经费、手麻、输血、危急值应用系统、2023年参与新冠病毒感染救治
人员补助资金、市直医疗卫生机构春节慰问金等经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
12
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心) 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,794.15万
元。与年初预算 3,442.55万元相比,完成年初预算的 168.31%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 300.21万元,与年初预算相比增
加10.87 万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预
算97.56 万元,支出决算92.87万元,完成年初预算的95.19%。决算
数与年初预算数的差异原因:年初预算为上浮5%金额。
2.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0元,支出决算37.48
万元。决算数与年初预算数的差异原因:2023年追加哈布斯热和杨秀
兰抚丧费。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费
支出(项)。年初预算128.04万元,支出决算115.03万元,完成年
初预算的89.84%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算为上浮
5%金额。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出
(项)。年初预算48.16万元,支出决算33.28万元,完成年初预算
的69.08%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算为上浮5%金额。
13
5.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,
支出决算7.53万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的
差异原因:2023年自治区财政残疾人事业发展补助资金追加。
6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算15.59万元,支出决算14.03万元,完成年初预算的89.99%。
决算数与年初预算数的差异原因:年初预算为上浮5%金额。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 5,392.35万元,与年初预算相比增加
2,560.75 万元。其中:
1.卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。
年初预算30万元,支出决算30万元,完成年初预算的100%。决算数
与年初预算数的差异原因:支出决算和年初预算一致,无差异。
2.公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算0万元,
支出决算62.05万元,较年初预算增加62.05万元。决算数与年初预
算数的差异原因:2023年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综
合改革)补助资金、2023年市直公立医院药品零差率销售财政补助资
金、2022年度市直公立医院院长年薪经费追加。
3.公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算2537.2万元,
支出决算4714.84万元,完成年初预算的185.83%。决算数与年初预算
数的差异原因:设备购置经费、无创产前基因、新生儿遗传代谢病和
新生儿耳聋基因检测项目、手麻、输血、危急值应用系统经费追加。
14
4.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算134万元,
支出决算221.42万元,完成年初预算的165.24%。决算数与年初预算
数的差异原因:2023年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)、
2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金经费预算追加。
5.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算19万元,
支出决算26.98万元,完成年初预算的142%。决算数与年初预算数的
差异原因:2022年中央重大传染病防控经费(第二批)、2023年中央
重大传染病防控补助资金经费预算追加。
6.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算
47.5 万元,支出决算57.50万元,完成年初预算的121.09%。决算数
与年初预算数的差异原因:2023年中央相关医务人员临时性补助资金、
2023 年中央相关医务人员临时性补助资金(第二批)经费预算追加。
7.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算0万元,
支出决算48.29万元。决算数与年初预算数的差异原因:2023年市级
新生儿疾病筛查经费预算追加。
8.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算0
万元,支出决算173.80万元。决算数与年初预算数的差异原因:2023
年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金经费预算追加。
9.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算63.9
万元,支出决算57.48万元,完成年初预算的89.95%。决算数与年初
预算数的差异原因:年初预算为上浮5%金额。
(三)住房保障支出(类)
15
住房保障支出类决算数为 101.59万元,与年初预算相比减少
220.02 万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算321.61万元,
支出决算101.59万元,完成年初预算的31.59%。决算数与年初预算数
的差异原因:住房公积金年初预算按月基数填报成按年基数,导致金
额多申报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,650.08
万元,其中:
(一)人员经费 2,341.51万元。主要包括:基本工资363.00万元、
津贴补贴481.14万元、奖金68.92万元、绩效工资130.99万元、其
他工资福利支出845.99万元、离休费13.52万元、退休费79.07万元、
抚恤金37.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.03万元、职
业年金缴费33.28万元、职工基本医疗保险缴费57.48万元、其他社
会保障缴费14.03万元、住房公积金101.59万元。
(二)公用经费 308.57万元。主要包括:办公费7.04万元、电费
7.5 万元、邮电费2万元、取暖费52.5万元、物业管理费80万元、差
旅费3.6万元、维修(护)费6万元、公务接待费0.07万元、工会经
16
费9.61 万元、福利费20.01万元、公务用车运行维护费1.41万元、
其他交通费用118.55万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划
生育服务中心)2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算
3,144.07 万元,其中:
(一)工资福利支出 61.55万元。主要包括:津贴补贴47.5万元、
其他工资福利支出14.05万元。
(二)商品和服务支出 1,078.10万元。主要包括:办公费9.74万
元、印刷费5.15万元、邮电费4.49万元、咨询费23.85万元、差旅
费43.03 万元、维修(护)费52.85万元、培训费55万元、公务接待
费0.1万元、专用材料费760.54万元、劳务费6.58万元、委托业务
费25万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他商品和服务支出90.05
万元。
(三)对个人和家庭的补助40.00万元。主要包括其他对个人和家
庭的补助40万元。
(四)资本性支出1964.42万元。主要包括房屋建筑物购建134.25
万元、专用设备购置1498.62万元、大型修缮145.46万元、信息网络
及软件购置更新141.3万元、其他资本性支出44.79万元。
17
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心) 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.51万元,
支出决算3.31万元,完成预算的44.06%。其中:因公出国(境)费全
年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0%;公务用车购
置及运行维护费全年预算6.44万元,支出决算3.14万元,完成预算
的48.74%;公务接待费全年预算1.07万元,支出决算0.17万元,完
成预算的15.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算与预算差异原因2023年公务接待、下乡及外出、公务用车产生的
费用较全年预算减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心)2023年度财政拨款“三公”经费支出3.31万元。因公出
国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支
出3.14 万元,占94.83%;公务接待费支出0.17万元,占5.17%。其
中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,
累计0 人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原
因:无预算和发生额。
18
2.公务用车购置及运行维护费支出 3.14万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务
用车0 辆,开支内容:无预算和发生额。与上年决算相比,增加0.00
万元,增长0.00%,变动原因:无预算和发生额。
(2)公务用车运行维护费支出 3.14万元。公务用车运行维护费主
要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开
支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,增加1.15万元,增长
58.05%,变动原因:本年度因业务发展需要,下乡及外出增加,支公
务用车车辆保险费、车辆维修保养费、汽油费等,故支出增加。
3.公务接待费支出 0.17万元。其中:国内公务接待支出 0.17万
元,接待1 批次,17 人次,开支内容:聊城市东昌府区妇幼保健院与
我院签约合作协议、二连浩特市妇幼保健计划生育服务中心相关人员
来我院参观学习公务接待费;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接
待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少0.25万元,
减少 59.24%,变动原因:本年度公务接待活动较上年减少,支聊城市
东昌府区妇幼保健院与我院签约合作协议、二连浩特市妇幼保健计划
生育服务中心相关人员来我院参观学习公务接待费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
19
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心)2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。
与上年决算相比,减少0.68万元,减少100.00%,变动原因:本年无
政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划
生育服务中心)2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万
元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年
无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心)2023年度机构运行经费支出决算308.57万元。比上年决
算相比,增加20.68万元,增长7.18%,变动原因:主要为因业务发展
需要,办公用品业务、维修维护等业务较上年增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心)2023年度政府采购支出总额488.00万元,其中:政府采
购货物支出251.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服
务支出236.41万元。政府采购授予中小企业合同金额258.28万元,
占政府采购支出总额的52.93%,其中:授予小微企业合同金额258.28
万元,占政府采购支出总额的52.93%;货物采购授予中小企业合同金
20
额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出
金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心) 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆2
辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、
机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专
业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车1辆;单价100
万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心) 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项
目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目26个,共涉
及资金3144.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性
基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资
金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
本单位无重点绩效评价项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
21
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生
育服务中心) 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0
个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年
初设定的绩效目标,项目自评得分99.66分。全年预算数为16.13万
元,执行数为15.58万元,完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情
况:为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展,市
财政预算安排16.13万元工作经费用于该项目。通过各项工作的开展,
不断提升党建品牌影响力,提升党组织战斗力和党员干部党性修养;
进一步加强党员干部意识形态,牢固树立四个意识,坚定四个自信,
坚决做到两个维护;加强调查研究工作,不断促进党建业务同步发展。
数量指标中党员学习人数,实际完成720人次;开展意识形态主题活
动人数实际完成400人次。质量指标中职工意识形态工作覆盖率实际
完成100%;党员学习完成率为100%。发现的主要问题及原因:党建工
作开展较慢,预算资金执行缓慢。下一步改进措施:培训和教育管理
入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等;开展党内关怀慰问活
动,慰问生活困难的党员、离退休老党员;召开党内会议,开展党的
组织生活、主题党日活动等专项活动;开展党建工作外出学习考察;
党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。
2.免费婚前医学检查服务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效
目标,项目自评得分99.47分。全年预算数为30万元,执行数为30
万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:根据市政府文件,
为保证项目工作的顺利进行,按照项目实施方案的要求,市财政预算
安排30万元用于该项目。通过实施免费婚检项目,使我市出生缺陷发
22
生率减少,提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式,
使适婚群众都可以享受免费婚检服务,这对提高我市出生人口素质,
构建幸福家庭、和谐社会,为经济社会发展提供良好的人口环境具有
重大意义。数量指标中实际完成检查人数284对,完成率94.67%;宣
传教育督导人数实际完成4000人次。质量指标中知晓率大于等于95,
实际完成值为95%。通过检查减少了出生缺陷发生率,提高出生人口素
质,减轻了患者的家庭负担,提升了患者满意度,提高了社会影响力。
发现的主要问题及原因:康巴什区户籍人口较少,再加上免费婚前医
学检查是自愿行为,以至于婚检人数较少。下一步改进措施:下一步
我单位会加大宣传力度,通过发放海报、传单、宣传品等方式,积极
宣传婚检项目工作;跟进社区督促,了解需求。实施免费婚检,目的
是针对强制性婚检取消后,婚检率急剧下降,出生缺陷发生率大幅提
高,出生人口素质降低的实际情况,通过政府提供公共卫生服务的方
式,使适婚群众都可以享受免费婚检服务。这对提高我市出生人口素
质,构建幸福家庭、和谐社会,为经济社会发展提供良好的人口环境
具有重大意义。
3.妇幼能力建设经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项
目自评得分94.36分。全年预算数为140万元,执行数为134.04万元,
完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况:按照三级妇幼保健院标
准进行规划设置;解决妇幼保健机构基础设施落后问题;加强复合型
妇幼健康人才的培养,发展妇科内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童
生长发育、儿童心理卫生等妇幼学科建设,不断满足妇女儿童多层次、
多样化健康需求,提高全市妇幼健康水平,提升全市妇幼健康服务能
力。数量指标中实际完成学习人数45人次,完成率112.5%;购买设备
23
数量实际完成0种。质量指标中学习率大于等于60,实际完成值为60%。
发现的主要问题及原因:本年外请专家、印刷品业务和公务接待业务
较少。下一步改进措施:后续继续组织业务人员外出培训学习,加强
复合型妇幼健康人才的培养;按照三级妇幼保健院标准进行规划设置,
提升二级专科建设,解决妇幼保健机构基础设施落后问题;发展妇科
内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童生长发育、儿童心理卫生等妇幼
学科建设,不断满足妇女儿童多层次、多样化健康需求,提高全市妇
幼健康水平,提升全市妇幼健康服务能力。
4.2023 年参与新冠病毒感染救治人员补助资金项目自评综述:根
据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为47.5万
元,执行数为47.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:
2023年鄂尔多斯市妇幼保健院收到2023年参与新冠病毒感染救治人员
补助资金47.5万元,截止 2023年12月31日,实际使用资金47.5万
元,项目支出执行率为100%。2023年参与新冠病毒感染救治人员补助
资金2023年1月1日-2023年12月31日支出情况为:支付参与新冠
病毒感染救治人员补助合计47.5万元。数量指标中实际完成发放人数
95 人,完成率194.74%。质量指标中发放率大于等于100,实际完成值
为100%。发现的主要问题及原因:暂无问题。下一步改进措施:规范
推动预算执行,强化会计监督和核算工作,加强财务专业知识培训,
加强过程审核,确保财务支付及结算条款合法合规;严格预算执行,
及时跟踪预算执行情况,督促各项业务及时结算,切实提高预算执行
率,提高资金使用效率;强化医院管理,加强对医务人员激励机制,
有效调动医务人员的工作热情和积极性;加强我院医疗服务水平,不
断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力。
24
5.市直医疗卫生机构春节慰问金项目自评综述:根据年初设定的
绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30
万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据鄂卫健字[2023]3
号文件要求,对我单位职工开展春节慰问活动,发放慰问金30万元。
2023年鄂尔多斯市妇幼保健院收到市直医疗卫生机构春节慰问金30万
元,截止 2023年12月31日,实际使用资金30万元,项目支出执行
率为100%。市直医疗卫生机构春节慰问金2023年1月1日-2023年12
月31日支出情况为:支付市直医疗卫生机构春节慰问金合计30万元。
数量指标中实际完成发放人数197人,完成率131.33%。质量指标中发
放率大于等于90,实际完成值为90%。发现的主要问题及原因:暂无
问题。下一步改进措施:规范推动预算执行,强化会计监督和核算工
作,加强财务专业知识培训,加强过程审核,确保财务支付及结算条
款合法合规;严格预算执行,及时跟踪预算执行情况,督促各项业务
及时结算,切实提高预算执行率,提高资金使用效率;强化医院管理,
加强对医务人员激励机制,有效调动医务人员的工作热情和积极性;
加强我院医疗服务水平,不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能
力。
(三)单位项目绩效评价结果
本单位没有重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
100
100
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一
般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算
财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财
政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班
培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的
收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。
30
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有
关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、
“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项
收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨
款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项
目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发
生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发
生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定
上缴上级单位的支出。
31
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收
入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出
国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置
及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、
牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定
开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基
本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:黄艳丽
联系电话:0477-8591579
32
第五部分单位决算表
见附件。1
3